[Naveprinter] Dívida Schindler - NAVE PRINTER INDÚSTRIA Refª #1126850
José Monteiro (Naveprinter)
jose.monteiro at naveprinter.pt
Wed May 6 18:38:10 WEST 2026
Exmos Srs
Iremos liquidar a fatura abaixo indicada nos próximos dias
Contudo não poderemos deixar de fazer o seguinte comentário:
Nos últimos tempos tentamos agendar reunião com a Schindler na pessoa do Sr Ricardo Sousa. Após algumas dificuldades de agenda a mesma reunião ficou marcada para o passado dia 29 de Abril pelas 10h. O referido sr, aqui em cc não apareceu nem disse nada...
O objectivo da reunião era esclarecer o contrato de assistência e falar sobre uma eventual reparação ao elevador que se encontra fora de servio ha mais de um ano...
Neste momento não necessidade de fazer qualquer reunião.
Rescindimos o contrato de assistência com efeitos imediatos.
Liquidaremos a fatura abaixo nos próximos dias, fatura essa que dizia respeito ao 1º semestre de 2026 relativamente ao contrato de assistência.
O dito contrato limitava-se à vinda de um técnico da schindler às nossas instalações para picar o ponto...
Já encetamos contactos com outra empresa com vista à reparação do elevador e à celebração de um contrato de assistência.
Nestes termos fica a Schindler informada da rescisão do contrato de assistência pelas razões acima apresentadas.
Ficam desde já dispensados de qualquer visita às nossas instalações.
Até ao final desta semana enviamos o comprovativo do pagamento da fatura em apreço
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos
José Pedro Brás Monteiro
Naveprinter SA
Administrador
From: DEBTGES - Departamento de Cobranças <clientes.schindler at debtges.com>
Sent: 5 de maio de 2026 10:06
To: naveprinter at naveprinter.pt
Subject: [Naveprinter] Dívida Schindler - NAVE PRINTER INDÚSTRIA Refª #1126850
Estimado(a) Cliente,
A Schindler – Ascensores e Escadas Rolantes, S.A. incumbiu-nos de proceder à recuperação dos seguintes valores em atraso:
Nr. Fatura
Data
Valor
0355791952
28-02-2026
826,34
Total
826,34
Solicitamos a sua liquidação através do IBAN PT50 0033 0000 0023 6012 1560 5, bem como, o envio do respetivo comprovativo de pagamento para este endereço de e-mail.
Se a receção deste e-mail ocorrer após ter efetuado a regularização do contrato em causa, agradecemos que o considere sem efeito e aceite as nossas desculpas pelo incómodo.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Departamento de cobranças
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Tel. +351 210 349 892
https://www.debtges.com
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